审计要闻

学院召开财务管理工作专项审计协调会议

来源:财务处 添加日期:2015-08-15

   日前,学院召开2011-2014年财务管理工作专项审计协调会议。总会计师王炜、监察审计处处长胡传山、财务处处长马创、委托审计单位安徽庐东会计师事务所负责人崔进主任及财务处各科室相关人员参加会议。会议由王炜主持。

  会上,王炜首先对委托审计单位安徽庐东会计师事务所冒着酷暑来学院开展财务管理工作专项审计表示感谢,并就我院开展此次财务管理工作专项审计的背景和意义进行了说明。马创、胡传山分别就此次专项审计的具体内容、内部协调和配合情况进行了介绍说明。崔进就财务审计工作细节问题和我院进行了沟通,并表示一定将本次审计工作落到实处,不流于形式。

  最后,王炜就做好学院2011-2014年财务管理工作专项审计提出四点要求:一是统一思想,重视审计工作。全体参与人员要提高认识,以此次审计为契机,提升财务管理水平,提高资金效益;二是团结合作,做好审计配合。监察审计处和财务处要加强协作,同时做好与相关职能部门的沟通与协调,积极支持和密切配合审计组的各项工作;三是保质保量,完成审计任务。会计师事务所要按照学院财务管理专项审计详细需求中规定的审计项目,对学院财务、基建财务、后勤财务三套账目进行全面审计,并对决策机制建立和执行情况、预算执行及财务收支情况等11项具体内容进行逐项逐条审计,提交审计报告;四是加强落实整改工作和制度建设。对审计中查摆出来的问题,要深入寻找形成问题的根源,提出符合实际、切实可行的整改方案。通过本次审计工作,做到全面排查,举一反三,完善管理制度,建立长效机制,推动学院科学决策,依法治校,依法理财,维护学院良好的经济秩序。


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